2016
柳城縣人民政府2016年財(cái)政決算報(bào)告
來(lái)源: 財(cái)政局
發(fā)布日期: 2017-08-08

柳城縣人民政府2016年財(cái)政決算報(bào)告


2017724在縣第十七屆人大常委會(huì)第八次會(huì)議上

柳城縣財(cái)政局局長(zhǎng)??全智穎

?

縣人大常委會(huì)主任,各位副主任,各位委員:

?根據(jù)《中華人民共和國(guó)法算法》、《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》的規(guī)定,受縣人民政府委托,我向大會(huì)報(bào)告2016年柳城縣財(cái)政決算,請(qǐng)審查。

2016年,面對(duì)嚴(yán)峻的財(cái)政收入形勢(shì)和異常突出的支出壓力,在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大有力監(jiān)督指導(dǎo)下,堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),努力發(fā)揮財(cái)政“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”的重要作用,為確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行,全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

????一、2016年公共財(cái)政決算情況

?(1)公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況。2016年全縣組織財(cái)政收入77,565萬(wàn)元(不含金融業(yè)改征增值稅),為預(yù)算數(shù)77,000萬(wàn)元的100.73%,同比增長(zhǎng)0.81%。其中:公共財(cái)政預(yù)算收入完成52,339萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)49,387萬(wàn)元的105.98%,增長(zhǎng)6.5%;上劃中央收入19,181萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)21,029萬(wàn)元的91.21%,下降6.83%;上劃自治區(qū)四稅收入6,045萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)6,584萬(wàn)元的91.81%,增長(zhǎng)15%。

???

分部門(mén)完成情況是:國(guó)稅收入30,170萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的120.68%,同比增長(zhǎng)19.26%;地稅收入28,929萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算78.19%,同比下降22%;財(cái)政收入18,466萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的123.11%,同比增長(zhǎng)26.8%。

2016全年各征收部門(mén)財(cái)政收入完成與上年同期比較圖(單位:萬(wàn)元)

???

在公共財(cái)政收入中,稅收收入完成33,096萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.25%,同比下降2.19%;非稅收入完成19,243萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的122.57%,同比增長(zhǎng)25.71%。非稅收入占公共財(cái)政收入52,339萬(wàn)元的36.77%,同比上升5.6個(gè)百分點(diǎn)。

⑵公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況。2016年完成公共預(yù)算支出214,228萬(wàn)元,為預(yù)算的97%,增長(zhǎng)10.18%。其中:主要支出項(xiàng)目:

一般公共服務(wù)支出26,389萬(wàn)元,為預(yù)算的100%,增長(zhǎng)12.93%;

國(guó)防支出78萬(wàn)元,為預(yù)算的100%,下降13.33%;

公共安全支出13,521萬(wàn)元,為預(yù)算的100%,增長(zhǎng)26.47%;

教育支出50,273萬(wàn)元,為預(yù)算的98.26%,增長(zhǎng)21.65%;

科學(xué)技術(shù)支出2,698萬(wàn)元,為預(yù)算的100%,增長(zhǎng)8.05%;

文化體育與傳媒支出1,902萬(wàn)元,為預(yù)算的100%,下降28.74 %;

社會(huì)保障和就業(yè)支出24,804萬(wàn)元,為預(yù)算99.67%,增長(zhǎng)16.81%;

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26,805萬(wàn)元,為預(yù)算的100%,增長(zhǎng)1.43%;

節(jié)能環(huán)保支出1,238萬(wàn)元,為預(yù)算的49.86%,下降59.45%;

城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,987萬(wàn)元,為預(yù)算的99.24%,增長(zhǎng)9.98%;

農(nóng)林水支出48,337萬(wàn)元,為預(yù)算的96.66%,增長(zhǎng)38.84%;

交通運(yùn)輸支出7,000萬(wàn)元,為預(yù)算的97.15%,增長(zhǎng)32.43%;

資源勘探信息等支出506萬(wàn)元,為預(yù)算的95.11%,下降60.41%;

商業(yè)服務(wù)業(yè)支出614萬(wàn)元,為預(yù)算的54.34%,下降79.22%;

國(guó)土海洋氣象支出1,485萬(wàn)元,為預(yù)算的99%,增長(zhǎng)74%;

住房保障支出8,014萬(wàn)元,為預(yù)算的87.76%,下降12.1%;

糧油物資儲(chǔ)備支出505萬(wàn)元,為預(yù)算的100%,增長(zhǎng)5.87%;債務(wù)付息支出1,394萬(wàn)元,為預(yù)算的100%,增長(zhǎng)478%;

債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出14萬(wàn)元,為預(yù)算的100%,下降54.8%;

其他支出-9,342萬(wàn)元,為預(yù)算的100%,下降100%。

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2016年財(cái)政支出結(jié)構(gòu)比重圖

???

⑶公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況。?2016年全縣公共財(cái)政預(yù)算總收入232,512萬(wàn)元,較上年減少5,809萬(wàn)元,下降2.44%。其中:地方公共財(cái)政預(yù)算收入52,339萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入148,071萬(wàn)元(其中:返還補(bǔ)助性9,016萬(wàn)元,一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助92,941萬(wàn)元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助46,114萬(wàn)元),債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12,280萬(wàn)元,上年結(jié)余收入6,680萬(wàn)元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10,295萬(wàn)元,調(diào)入資金2,847萬(wàn)元。全縣公共財(cái)政預(yù)算總支出225,887萬(wàn)元,較上年減少5,754萬(wàn)元,下降2.48%。其中:公共財(cái)政預(yù)算支出214,228萬(wàn)元,上解支出1,007萬(wàn)元,債務(wù)還本支出1,000萬(wàn)元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9,652萬(wàn)元。收支相抵,年終滾存結(jié)余6,625萬(wàn)元(專項(xiàng)結(jié)余)。

(4)預(yù)備費(fèi)使用情況

2016年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2,000萬(wàn)元,全年動(dòng)用預(yù)備費(fèi)決算數(shù)2,000萬(wàn)元(已列入一般公共預(yù)算相關(guān)支出科目),主要用于安排應(yīng)急和民生類支出。

(5)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金使用情況

2016年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額10,295萬(wàn)元,當(dāng)年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10,295萬(wàn)元統(tǒng)籌安排用于彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口,主要用于穩(wěn)增長(zhǎng)、惠民生類支出。當(dāng)年安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9,652萬(wàn)元,主要是根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和自治區(qū)關(guān)于年度財(cái)政決算的相關(guān)要求,將超收收入和凈結(jié)余全部用于安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

二、政府性基金決算情況

????2016年政府性基金預(yù)算總收入51,282萬(wàn)元,較上年增加8,680萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.37%。其中:地方政府性基金收入6,512萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助基金收入26,803萬(wàn)元,上年結(jié)余12,503萬(wàn)元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5,464萬(wàn)元。政府性基金支出23,395萬(wàn)元,調(diào)出資金194萬(wàn)元,債務(wù)還本支出5,464萬(wàn)元,年終滾存結(jié)余22,229萬(wàn)元(專項(xiàng)結(jié)余)。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入850萬(wàn)元, 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出798?萬(wàn)元,收支相抵國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)結(jié)余52萬(wàn)元。

四、社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收入29,922?萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)6,465?萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出?27,918?萬(wàn)元。收支相抵,社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算累計(jì)結(jié)余8,469?萬(wàn)元。????????????

五、地方政府債務(wù)情況

經(jīng)自治區(qū)人民政府核定,核定我縣2016年政府債務(wù)限額69,300萬(wàn)元,其中:一般債務(wù)限額55,400萬(wàn)元,專項(xiàng)債務(wù)限額13,900萬(wàn)元。截至2016年末,我縣政府債務(wù)余額60,196萬(wàn)元。其中:一般債務(wù)余額47,812萬(wàn)元,專項(xiàng)債務(wù)余額額?12,384萬(wàn)元。?

???2016年我縣新增政府債務(wù)(新增債券)13,800萬(wàn)元。新增政府債務(wù)主要用于扶貧、保障性安居工程、交通等項(xiàng)目建設(shè)。?置換存量債務(wù)(置換債券)6,364萬(wàn)元,置換政府存量債務(wù)本金。

六、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行主要特點(diǎn)

一是非稅收入增幅明顯。1至12月非稅收入19,243萬(wàn)元,同比增收3,935萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.71%。非稅收入占公共財(cái)政預(yù)算收入的比重為36.77%,比上年同期上升5.62個(gè)百分點(diǎn)。主要原因國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入比上年同期增加3,736萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.7%。二是公共財(cái)政預(yù)算支出總量再攀新高。全年完成公共財(cái)政預(yù)算支出214,228萬(wàn)元,為預(yù)算的97%,同比增支19,786萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.18%。除國(guó)防、文化體育與傳媒、節(jié)能環(huán)保、資源勘探信息等事務(wù)、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、住房保障支出、其他支出與上年相比有所下降外,其他科目支出與上年相比均有增長(zhǎng)。為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

需要說(shuō)明的是,由于上級(jí)決算批復(fù)沒(méi)有正式下達(dá),以上數(shù)據(jù)僅僅是我縣的年報(bào)決算數(shù),待上級(jí)決算批復(fù)正式下達(dá)后,數(shù)據(jù)若有變動(dòng),我們將再作報(bào)告。

七、2016年財(cái)政主要工作措施

2016年,全縣財(cái)政運(yùn)行總體正常,財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

1、狠抓收入征管,確保財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。面對(duì)整體宏觀經(jīng)濟(jì)下行,政策性減收、企業(yè)減負(fù)、樓市不穩(wěn),財(cái)政收入增長(zhǎng)十分乏力等諸多困難因素疊加影響下,財(cái)稅部門(mén)通力協(xié)作、主動(dòng)作為,嚴(yán)格依法治稅,積極實(shí)施科學(xué)化、法制化和信息化征收管理。一是強(qiáng)化稅收征管,加強(qiáng)對(duì)支柱稅源和新增稅源的調(diào)查分析,突出抓好重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)跟蹤管理,做到應(yīng)收盡收,?及時(shí)足額均衡入庫(kù)。同時(shí),狠抓零散稅源征管,清理各種漏征漏管戶,確保顆粒歸倉(cāng)。二是嚴(yán)格綜合治稅。各協(xié)稅部門(mén)按照縣政府《柳城縣實(shí)行社會(huì)綜合治稅加強(qiáng)地方稅源控管工作實(shí)施方案》要求,切實(shí)履行協(xié)稅、護(hù)稅職責(zé),及時(shí)向征收部門(mén)提供涉稅信息,從源頭上加強(qiáng)監(jiān)控,杜絕稅款流失。三是將非稅收入收繳管理與行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、國(guó)有資產(chǎn)管理緊密銜接,加強(qiáng)土地出讓、資產(chǎn)處置、租賃收入等非稅收入征繳,彌補(bǔ)稅收短板。四是召開(kāi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì),分析研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì),密切關(guān)注財(cái)政收入征收過(guò)程中存在的問(wèn)題和發(fā)展態(tài)勢(shì),切實(shí)采取措施加以解決,確保完成全年財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)。

2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障民生支出。嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定,大力壓減一般性支出,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生作為公共財(cái)政的優(yōu)先方向。一是全面落實(shí)各項(xiàng)民生保障資金。2016年民生支出達(dá)到181,662萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)15%,占一般公共預(yù)算支出的84.82%。其中:教育支出50,273萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)21.65%。醫(yī)療衛(wèi)生支出26,805萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1.43%。科學(xué)技術(shù)支出2,698萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8.05%。農(nóng)林水支出48,337萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)38.84%。交通運(yùn)輸支出7,000萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)32.43%。二各種惠農(nóng)政策措施落實(shí)到位。全年通過(guò)“一卡通”發(fā)放財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼4,228萬(wàn)元;安排財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金2,721萬(wàn)元,實(shí)施301個(gè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目;爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目1個(gè),即古砦鄉(xiāng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目,項(xiàng)目到位財(cái)政資金1,350萬(wàn)元;投入“生態(tài)鄉(xiāng)村”建設(shè)資金6,412萬(wàn)元,優(yōu)化農(nóng)村生態(tài)環(huán)境;籌措農(nóng)村危房改造資金3,380萬(wàn)元,改善農(nóng)村居住條件。三是加大精準(zhǔn)扶貧投入力度。全力保障全縣精準(zhǔn)脫貧工作有序開(kāi)展,籌措落實(shí)本級(jí)資金3,800萬(wàn)元,以及整合我縣各類資金48,199萬(wàn)元專項(xiàng)用于扶貧開(kāi)發(fā),為確保我縣“十三五”脫貧攻堅(jiān)任務(wù)順利完成提供財(cái)力保障。四是積極盤(pán)活財(cái)政存量資金,提高財(cái)政資金使用效益。按照自治區(qū)有關(guān)文件要求,全面清理收回2013年度及以前年度存量資金9,652萬(wàn)元。按照“穩(wěn)增長(zhǎng),促改革,調(diào)結(jié)構(gòu),惠民生”的支出原則,全部安排用于政策性增資及扶貧支出。

3、深化改革嚴(yán)管理。一是強(qiáng)化預(yù)算編制管理,部門(mén)預(yù)算編制進(jìn)一步細(xì)化,預(yù)算編制質(zhì)量不斷提高,推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃,建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制;二是建立權(quán)責(zé)發(fā)生制的政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度。將收集、審核、整理的資料,結(jié)合相關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行分析,形成最終的政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)表,上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén);三是加大預(yù)決算公開(kāi)力度。對(duì)財(cái)政預(yù)決算、部門(mén)預(yù)決算以及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算實(shí)行全面公開(kāi),全縣2016年“三公”經(jīng)費(fèi)998萬(wàn)元,同比下降37.91%;四是嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定,提升行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理的規(guī)范化和制度化建設(shè)。完成全縣313戶行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè),進(jìn)一步完善“全面、準(zhǔn)確、細(xì)化、動(dòng)態(tài)”的全縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù),為全縣及各部門(mén)、單位管理決策和編制部門(mén)預(yù)算等提供參考依據(jù);五是開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作,強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理,進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。全年完成績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目60個(gè),涉及金額126,602萬(wàn)元六是國(guó)庫(kù)集中支付改革進(jìn)一步深化,支付規(guī)模不斷擴(kuò)大,公務(wù)卡制度不斷規(guī)范。納入國(guó)庫(kù)集中支付改革的單位達(dá)到86個(gè),實(shí)現(xiàn)了財(cái)政全額預(yù)算單位的全覆蓋,資金達(dá)到212,933萬(wàn)元。通過(guò)公務(wù)卡刷卡結(jié)算2,488筆,報(bào)賬金額898萬(wàn)元,占全縣授權(quán)支付總額的32.7%,同比增長(zhǎng)1.55%。七是政府非稅收入收繳管理改革不斷深入,清理公布了全縣行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金目錄清單,全面落實(shí)中央和自治區(qū)取消、免征收費(fèi)項(xiàng)目政策,開(kāi)展了涉企、涉農(nóng)收費(fèi)專項(xiàng)治理工作,非稅收入征繳管理更加規(guī)范。

?4、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,確保財(cái)政資金安全運(yùn)行。一是認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī),自覺(jué)接受人大和社會(huì)各界的監(jiān)督。堅(jiān)持“大監(jiān)督”理念,以嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、服務(wù)財(cái)政改革、促進(jìn)財(cái)政管理、提高財(cái)政資金使用效益為突破口和著力點(diǎn),切實(shí)加大外部監(jiān)督和內(nèi)部控制力度,實(shí)現(xiàn)監(jiān)督與管理的有機(jī)結(jié)合,促進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理。二是以鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所為重點(diǎn)開(kāi)展檢查,查找資金管理的薄弱環(huán)節(jié)。三是不斷完善政府采購(gòu)制度,著力打造“陽(yáng)光”采購(gòu)平臺(tái),實(shí)行“公開(kāi)、公平、公正、透明”操作,實(shí)行全過(guò)程監(jiān)控,提高采購(gòu)資金使用效率。2016年,我縣政府采購(gòu)39,431萬(wàn)元,節(jié)約支出1,516萬(wàn)元,節(jié)約資金率3.7%。

????八、對(duì)上年審計(jì)提出的問(wèn)題整改情況

縣財(cái)政局對(duì)收回財(cái)政存量資金安排使用的會(huì)計(jì)處理不完全符合財(cái)政部的有關(guān)規(guī)定。

這一問(wèn)題在2016年會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理中已進(jìn)行整改。

主任、各位副主任、各位委員,2016年我縣財(cái)稅工作取得了較好的成績(jī),財(cái)政支出有效地保障了民生和我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等重點(diǎn)支出的需要,各項(xiàng)財(cái)政改革深入推進(jìn),財(cái)政管理水平不斷提高。在看到成績(jī)的同時(shí),我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,我縣財(cái)政運(yùn)行中還存在著一些亟待解決的矛盾和問(wèn)題,對(duì)于這些問(wèn)題,我們將認(rèn)真研究,通過(guò)改革創(chuàng)新和加快發(fā)展加快解決,為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)!


附件:2016年柳城縣財(cái)政決算報(bào)告附表.xls

附件:2016年柳城縣“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況??.doc

附件:2016年柳城縣轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況的說(shuō)明.doc

附件:2016年柳城縣地方政府債務(wù)情況?.docx

附件:2016年柳城縣預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況說(shuō)明.doc

附件:關(guān)于2016年柳城縣對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算的說(shuō)明.doc


柳城縣人民政府2016年財(cái)政決算報(bào)告

來(lái)源: 財(cái)政局  |   發(fā)布日期: 2017-08-08 00:00    |  作者: 財(cái)政局

柳城縣人民政府2016年財(cái)政決算報(bào)告


2017724在縣第十七屆人大常委會(huì)第八次會(huì)議上

柳城縣財(cái)政局局長(zhǎng)??全智穎

?

縣人大常委會(huì)主任,各位副主任,各位委員:

?根據(jù)《中華人民共和國(guó)法算法》、《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》的規(guī)定,受縣人民政府委托,我向大會(huì)報(bào)告2016年柳城縣財(cái)政決算,請(qǐng)審查。

2016年,面對(duì)嚴(yán)峻的財(cái)政收入形勢(shì)和異常突出的支出壓力,在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大有力監(jiān)督指導(dǎo)下,堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),努力發(fā)揮財(cái)政“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”的重要作用,為確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行,全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

????一、2016年公共財(cái)政決算情況

?(1)公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況。2016年全縣組織財(cái)政收入77,565萬(wàn)元(不含金融業(yè)改征增值稅),為預(yù)算數(shù)77,000萬(wàn)元的100.73%,同比增長(zhǎng)0.81%。其中:公共財(cái)政預(yù)算收入完成52,339萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)49,387萬(wàn)元的105.98%,增長(zhǎng)6.5%;上劃中央收入19,181萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)21,029萬(wàn)元的91.21%,下降6.83%;上劃自治區(qū)四稅收入6,045萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)6,584萬(wàn)元的91.81%,增長(zhǎng)15%。

???

分部門(mén)完成情況是:國(guó)稅收入30,170萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的120.68%,同比增長(zhǎng)19.26%;地稅收入28,929萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算78.19%,同比下降22%;財(cái)政收入18,466萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的123.11%,同比增長(zhǎng)26.8%。

2016全年各征收部門(mén)財(cái)政收入完成與上年同期比較圖(單位:萬(wàn)元)

???

在公共財(cái)政收入中,稅收收入完成33,096萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.25%,同比下降2.19%;非稅收入完成19,243萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的122.57%,同比增長(zhǎng)25.71%。非稅收入占公共財(cái)政收入52,339萬(wàn)元的36.77%,同比上升5.6個(gè)百分點(diǎn)。

⑵公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況。2016年完成公共預(yù)算支出214,228萬(wàn)元,為預(yù)算的97%,增長(zhǎng)10.18%。其中:主要支出項(xiàng)目:

一般公共服務(wù)支出26,389萬(wàn)元,為預(yù)算的100%,增長(zhǎng)12.93%;

國(guó)防支出78萬(wàn)元,為預(yù)算的100%,下降13.33%;

公共安全支出13,521萬(wàn)元,為預(yù)算的100%,增長(zhǎng)26.47%;

教育支出50,273萬(wàn)元,為預(yù)算的98.26%,增長(zhǎng)21.65%;

科學(xué)技術(shù)支出2,698萬(wàn)元,為預(yù)算的100%,增長(zhǎng)8.05%;

文化體育與傳媒支出1,902萬(wàn)元,為預(yù)算的100%,下降28.74 %;

社會(huì)保障和就業(yè)支出24,804萬(wàn)元,為預(yù)算99.67%,增長(zhǎng)16.81%;

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26,805萬(wàn)元,為預(yù)算的100%,增長(zhǎng)1.43%;

節(jié)能環(huán)保支出1,238萬(wàn)元,為預(yù)算的49.86%,下降59.45%;

城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,987萬(wàn)元,為預(yù)算的99.24%,增長(zhǎng)9.98%;

農(nóng)林水支出48,337萬(wàn)元,為預(yù)算的96.66%,增長(zhǎng)38.84%;

交通運(yùn)輸支出7,000萬(wàn)元,為預(yù)算的97.15%,增長(zhǎng)32.43%;

資源勘探信息等支出506萬(wàn)元,為預(yù)算的95.11%,下降60.41%;

商業(yè)服務(wù)業(yè)支出614萬(wàn)元,為預(yù)算的54.34%,下降79.22%;

國(guó)土海洋氣象支出1,485萬(wàn)元,為預(yù)算的99%,增長(zhǎng)74%;

住房保障支出8,014萬(wàn)元,為預(yù)算的87.76%,下降12.1%;

糧油物資儲(chǔ)備支出505萬(wàn)元,為預(yù)算的100%,增長(zhǎng)5.87%;債務(wù)付息支出1,394萬(wàn)元,為預(yù)算的100%,增長(zhǎng)478%;

債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出14萬(wàn)元,為預(yù)算的100%,下降54.8%;

其他支出-9,342萬(wàn)元,為預(yù)算的100%,下降100%。

?

2016年財(cái)政支出結(jié)構(gòu)比重圖

???

⑶公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況。?2016年全縣公共財(cái)政預(yù)算總收入232,512萬(wàn)元,較上年減少5,809萬(wàn)元,下降2.44%。其中:地方公共財(cái)政預(yù)算收入52,339萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入148,071萬(wàn)元(其中:返還補(bǔ)助性9,016萬(wàn)元,一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助92,941萬(wàn)元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助46,114萬(wàn)元),債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12,280萬(wàn)元,上年結(jié)余收入6,680萬(wàn)元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10,295萬(wàn)元,調(diào)入資金2,847萬(wàn)元。全縣公共財(cái)政預(yù)算總支出225,887萬(wàn)元,較上年減少5,754萬(wàn)元,下降2.48%。其中:公共財(cái)政預(yù)算支出214,228萬(wàn)元,上解支出1,007萬(wàn)元,債務(wù)還本支出1,000萬(wàn)元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9,652萬(wàn)元。收支相抵,年終滾存結(jié)余6,625萬(wàn)元(專項(xiàng)結(jié)余)。

(4)預(yù)備費(fèi)使用情況

2016年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2,000萬(wàn)元,全年動(dòng)用預(yù)備費(fèi)決算數(shù)2,000萬(wàn)元(已列入一般公共預(yù)算相關(guān)支出科目),主要用于安排應(yīng)急和民生類支出。

(5)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金使用情況

2016年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額10,295萬(wàn)元,當(dāng)年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10,295萬(wàn)元統(tǒng)籌安排用于彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口,主要用于穩(wěn)增長(zhǎng)、惠民生類支出。當(dāng)年安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9,652萬(wàn)元,主要是根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和自治區(qū)關(guān)于年度財(cái)政決算的相關(guān)要求,將超收收入和凈結(jié)余全部用于安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

二、政府性基金決算情況

????2016年政府性基金預(yù)算總收入51,282萬(wàn)元,較上年增加8,680萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.37%。其中:地方政府性基金收入6,512萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助基金收入26,803萬(wàn)元,上年結(jié)余12,503萬(wàn)元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5,464萬(wàn)元。政府性基金支出23,395萬(wàn)元,調(diào)出資金194萬(wàn)元,債務(wù)還本支出5,464萬(wàn)元,年終滾存結(jié)余22,229萬(wàn)元(專項(xiàng)結(jié)余)。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入850萬(wàn)元, 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出798?萬(wàn)元,收支相抵國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)結(jié)余52萬(wàn)元。

四、社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收入29,922?萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)6,465?萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出?27,918?萬(wàn)元。收支相抵,社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算累計(jì)結(jié)余8,469?萬(wàn)元。????????????

五、地方政府債務(wù)情況

經(jīng)自治區(qū)人民政府核定,核定我縣2016年政府債務(wù)限額69,300萬(wàn)元,其中:一般債務(wù)限額55,400萬(wàn)元,專項(xiàng)債務(wù)限額13,900萬(wàn)元。截至2016年末,我縣政府債務(wù)余額60,196萬(wàn)元。其中:一般債務(wù)余額47,812萬(wàn)元,專項(xiàng)債務(wù)余額額?12,384萬(wàn)元。?

???2016年我縣新增政府債務(wù)(新增債券)13,800萬(wàn)元。新增政府債務(wù)主要用于扶貧、保障性安居工程、交通等項(xiàng)目建設(shè)。?置換存量債務(wù)(置換債券)6,364萬(wàn)元,置換政府存量債務(wù)本金。

六、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行主要特點(diǎn)

一是非稅收入增幅明顯。1至12月非稅收入19,243萬(wàn)元,同比增收3,935萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.71%。非稅收入占公共財(cái)政預(yù)算收入的比重為36.77%,比上年同期上升5.62個(gè)百分點(diǎn)。主要原因國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入比上年同期增加3,736萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.7%。二是公共財(cái)政預(yù)算支出總量再攀新高。全年完成公共財(cái)政預(yù)算支出214,228萬(wàn)元,為預(yù)算的97%,同比增支19,786萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.18%。除國(guó)防、文化體育與傳媒、節(jié)能環(huán)保、資源勘探信息等事務(wù)、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、住房保障支出、其他支出與上年相比有所下降外,其他科目支出與上年相比均有增長(zhǎng)。為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

需要說(shuō)明的是,由于上級(jí)決算批復(fù)沒(méi)有正式下達(dá),以上數(shù)據(jù)僅僅是我縣的年報(bào)決算數(shù),待上級(jí)決算批復(fù)正式下達(dá)后,數(shù)據(jù)若有變動(dòng),我們將再作報(bào)告。

七、2016年財(cái)政主要工作措施

2016年,全縣財(cái)政運(yùn)行總體正常,財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

1、狠抓收入征管,確保財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。面對(duì)整體宏觀經(jīng)濟(jì)下行,政策性減收、企業(yè)減負(fù)、樓市不穩(wěn),財(cái)政收入增長(zhǎng)十分乏力等諸多困難因素疊加影響下,財(cái)稅部門(mén)通力協(xié)作、主動(dòng)作為,嚴(yán)格依法治稅,積極實(shí)施科學(xué)化、法制化和信息化征收管理。一是強(qiáng)化稅收征管,加強(qiáng)對(duì)支柱稅源和新增稅源的調(diào)查分析,突出抓好重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)跟蹤管理,做到應(yīng)收盡收,?及時(shí)足額均衡入庫(kù)。同時(shí),狠抓零散稅源征管,清理各種漏征漏管戶,確保顆粒歸倉(cāng)。二是嚴(yán)格綜合治稅。各協(xié)稅部門(mén)按照縣政府《柳城縣實(shí)行社會(huì)綜合治稅加強(qiáng)地方稅源控管工作實(shí)施方案》要求,切實(shí)履行協(xié)稅、護(hù)稅職責(zé),及時(shí)向征收部門(mén)提供涉稅信息,從源頭上加強(qiáng)監(jiān)控,杜絕稅款流失。三是將非稅收入收繳管理與行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、國(guó)有資產(chǎn)管理緊密銜接,加強(qiáng)土地出讓、資產(chǎn)處置、租賃收入等非稅收入征繳,彌補(bǔ)稅收短板。四是召開(kāi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì),分析研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì),密切關(guān)注財(cái)政收入征收過(guò)程中存在的問(wèn)題和發(fā)展態(tài)勢(shì),切實(shí)采取措施加以解決,確保完成全年財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)。

2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障民生支出。嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定,大力壓減一般性支出,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生作為公共財(cái)政的優(yōu)先方向。一是全面落實(shí)各項(xiàng)民生保障資金。2016年民生支出達(dá)到181,662萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)15%,占一般公共預(yù)算支出的84.82%。其中:教育支出50,273萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)21.65%。醫(yī)療衛(wèi)生支出26,805萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1.43%??茖W(xué)技術(shù)支出2,698萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8.05%。農(nóng)林水支出48,337萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)38.84%。交通運(yùn)輸支出7,000萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)32.43%。二各種惠農(nóng)政策措施落實(shí)到位。全年通過(guò)“一卡通”發(fā)放財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼4,228萬(wàn)元;安排財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金2,721萬(wàn)元,實(shí)施301個(gè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目;爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目1個(gè),即古砦鄉(xiāng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目到位財(cái)政資金1,350萬(wàn)元;投入“生態(tài)鄉(xiāng)村”建設(shè)資金6,412萬(wàn)元,優(yōu)化農(nóng)村生態(tài)環(huán)境;籌措農(nóng)村危房改造資金3,380萬(wàn)元,改善農(nóng)村居住條件。三是加大精準(zhǔn)扶貧投入力度。全力保障全縣精準(zhǔn)脫貧工作有序開(kāi)展,籌措落實(shí)本級(jí)資金3,800萬(wàn)元,以及整合我縣各類資金48,199萬(wàn)元專項(xiàng)用于扶貧開(kāi)發(fā),為確保我縣“十三五”脫貧攻堅(jiān)任務(wù)順利完成提供財(cái)力保障。四是積極盤(pán)活財(cái)政存量資金,提高財(cái)政資金使用效益。按照自治區(qū)有關(guān)文件要求,全面清理收回2013年度及以前年度存量資金9,652萬(wàn)元。按照“穩(wěn)增長(zhǎng),促改革,調(diào)結(jié)構(gòu),惠民生”的支出原則,全部安排用于政策性增資及扶貧支出。

3、深化改革嚴(yán)管理。一是強(qiáng)化預(yù)算編制管理,部門(mén)預(yù)算編制進(jìn)一步細(xì)化,預(yù)算編制質(zhì)量不斷提高,推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃,建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制;二是建立權(quán)責(zé)發(fā)生制的政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度。將收集、審核、整理的資料,結(jié)合相關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行分析,形成最終的政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)表,上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)三是加大預(yù)決算公開(kāi)力度。對(duì)財(cái)政預(yù)決算、部門(mén)預(yù)決算以及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算實(shí)行全面公開(kāi),全縣2016年“三公”經(jīng)費(fèi)998萬(wàn)元,同比下降37.91%;四是嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定,提升行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理的規(guī)范化和制度化建設(shè)。完成全縣313戶行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè),進(jìn)一步完善“全面、準(zhǔn)確、細(xì)化、動(dòng)態(tài)”的全縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù),為全縣及各部門(mén)、單位管理決策和編制部門(mén)預(yù)算等提供參考依據(jù);五是開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作,強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理,進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。全年完成績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目60個(gè),涉及金額126,602萬(wàn)元;六是國(guó)庫(kù)集中支付改革進(jìn)一步深化,支付規(guī)模不斷擴(kuò)大,公務(wù)卡制度不斷規(guī)范。納入國(guó)庫(kù)集中支付改革的單位達(dá)到86個(gè),實(shí)現(xiàn)了財(cái)政全額預(yù)算單位的全覆蓋,資金達(dá)到212,933萬(wàn)元。通過(guò)公務(wù)卡刷卡結(jié)算2,488筆,報(bào)賬金額898萬(wàn)元,占全縣授權(quán)支付總額的32.7%,同比增長(zhǎng)1.55%。七是政府非稅收入收繳管理改革不斷深入,清理公布了全縣行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金目錄清單,全面落實(shí)中央和自治區(qū)取消、免征收費(fèi)項(xiàng)目政策,開(kāi)展了涉企、涉農(nóng)收費(fèi)專項(xiàng)治理工作,非稅收入征繳管理更加規(guī)范。

?4、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,確保財(cái)政資金安全運(yùn)行。一是認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī),自覺(jué)接受人大和社會(huì)各界的監(jiān)督。堅(jiān)持“大監(jiān)督”理念,以嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、服務(wù)財(cái)政改革、促進(jìn)財(cái)政管理、提高財(cái)政資金使用效益為突破口和著力點(diǎn),切實(shí)加大外部監(jiān)督和內(nèi)部控制力度,實(shí)現(xiàn)監(jiān)督與管理的有機(jī)結(jié)合,促進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理。二是以鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所為重點(diǎn)開(kāi)展檢查,查找資金管理的薄弱環(huán)節(jié)。三是不斷完善政府采購(gòu)制度,著力打造“陽(yáng)光”采購(gòu)平臺(tái),實(shí)行“公開(kāi)、公平、公正、透明”操作,實(shí)行全過(guò)程監(jiān)控,提高采購(gòu)資金使用效率。2016年,我縣政府采購(gòu)39,431萬(wàn)元,節(jié)約支出1,516萬(wàn)元,節(jié)約資金率3.7%。

????八、對(duì)上年審計(jì)提出的問(wèn)題整改情況

縣財(cái)政局對(duì)收回財(cái)政存量資金安排使用的會(huì)計(jì)處理不完全符合財(cái)政部的有關(guān)規(guī)定。

這一問(wèn)題在2016年會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理中已進(jìn)行整改。

主任、各位副主任、各位委員,2016年我縣財(cái)稅工作取得了較好的成績(jī),財(cái)政支出有效地保障了民生和我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等重點(diǎn)支出的需要,各項(xiàng)財(cái)政改革深入推進(jìn),財(cái)政管理水平不斷提高。在看到成績(jī)的同時(shí),我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,我縣財(cái)政運(yùn)行中還存在著一些亟待解決的矛盾和問(wèn)題,對(duì)于這些問(wèn)題,我們將認(rèn)真研究,通過(guò)改革創(chuàng)新和加快發(fā)展加快解決,為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)!


附件:2016年柳城縣財(cái)政決算報(bào)告附表.xls

附件:2016年柳城縣“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況??.doc

附件:2016年柳城縣轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況的說(shuō)明.doc

附件:2016年柳城縣地方政府債務(wù)情況?.docx

附件:2016年柳城縣預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況說(shuō)明.doc

附件:關(guān)于2016年柳城縣對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算的說(shuō)明.doc