柳城縣伏虎華僑管理區(qū)2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
柳城縣伏虎華僑管理區(qū)2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
目 錄
第一部分:部門概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分:2020年部門預算公開表
一、部門收支預算總表(預算01表)
二、部門收入預算總表(預算02表)
三、部門支出預算總表(預算03表)
四、財政撥款收支總表(預算04表)
五、一般公共預算支出表(預算05表)
六、一般公共預算基本支出表(預算06表)
七、政府性基金預算支出表(預算07表)
八、國有資本經(jīng)營預算支出表(預算08表)
九、納入財政專戶支出預算表(預算09表)
十、上年結余支出預算表(預算10表)
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表(預算11表)
十二、政府采購預算明細表(預算12表)
第三部分:2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、2020年部門收支預算情況說明
二、2020年財政撥款收支預算情況說明
三、2020年一般公共預算支出情況說明
四、2020年一般公共預算基本支出情況說明
五、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明
六、2020年政府性基金預算情況說明
七、2020年機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
八、政府采購預算安排情況說明
九、預算績效信息情況說明
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:部門概況
一、主要職責
1、貫徹執(zhí)行中央、區(qū)市級縣委、縣人民政府有關華僑管理區(qū)建設、改革和發(fā)展的方針政策,完成上級黨委、政府下達的各項工作任務。
2、以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,抓好管理區(qū)黨務黨建和黨風廉政建設工作。
3、制定管理區(qū)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃并組織實施,引導轄區(qū)內群眾致富奔小康,促進兩個文明建設的發(fā)展。
4、負責管理區(qū)的規(guī)劃管理工作,指導和協(xié)調所轄區(qū)域內的綜合管理改革和發(fā)展工作。
5、負責轄區(qū)內的經(jīng)濟、教育、文化、體育事業(yè)、財政、民政、僑務、人口和計劃生育、農業(yè)生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、森林防火、動物防疫、美麗柳城、清潔鄉(xiāng)村和組織做好轄區(qū)內土地、山林、水利、民事糾紛的調整等,抓好社會治安綜合治理工作,維護社會穩(wěn)定。
6、聯(lián)系和協(xié)調轄區(qū)稅務、工商、金融、公安、技術監(jiān)督等工作。
7、保障歸僑僑眷的合法權益和尊重歸僑僑眷的風俗習慣;保障婦女、兒童的合法權益。
二、機構設置情況
柳城縣伏虎華僑管理區(qū)共有直屬單位1個。其中行政單位0個,參照公務員管理事業(yè)單位0個,事業(yè)單位1個。
第二部分:2020年部門預算公開表(詳見附件)
一、部門收支預算總表(預算01表)
二、部門收入預算總表(預算02表)
三、部門支出預算總表(預算03表)
四、財政撥款收支總表(預算04表)
五、一般公共預算支出表(預算05表)
六、一般公共預算基本支出表(預算06表)
七、政府性基金預算支出表(預算07表)
八、國有資本經(jīng)營預算支出表(預算08表)
九、納入財政專戶支出預算表(預算09表)
十、上年結余支出預算表(預算10表)
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表(預算11表)
十二、政府采購預算明細表(預算12表)
第三部分:2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、2020年部門收支預算情況說明
(一)收入預算說明
2020年收入總預算353.29萬元,同比增加74.98萬元,同比增長21.22%。其中:一般公共預算撥款353.29萬元,同比增加74.98萬元,同比增長21.22%。
2020年收入預算增加的原因:人員的增加及工資的調增。
(二)支出預算說明
2020年支出總預算353.29萬元,其中:基本支出338.86萬元,占支出總預算95.92%,同比增加83.05萬元,同比增長24.51%;項目支出14.43萬元,占支出總預算4.08%,同比減少8.07萬元,同比下降55.93%。支出預算增加的原因:人員的增加及工資的調增。
二、2020年財政撥款收支預算情況說明
2020年財政撥款收入353.29萬元,同比增加74.98萬元,同比增長21.22%。
2020年財政撥款支出353.29萬元,同比增加74.98萬元,同比增長21.22%。
三、2020年一般公共預算支出情況說明
2020年一般公共預算支出353.29萬元,同比增加74.98萬元,同比增長21.22%。按功能分類科目,具體支出預算如下:
1.事業(yè)運行(政府辦公廳(室)及相關機構)214.81萬元,同比增加28.26萬元,同比增長13.16%。增加的原因:人員的增加、工資的調增及職業(yè)年金納入預算。
2.其他政府辦公廳(室)及相關機構0.6萬元,同比減少6.4萬元,同比下降91.43%。減少的原因:按規(guī)定壓縮項目支出。
3.華僑事務13.83萬元,同比減少0.17萬元,同比減少1.23%,減少原因:按規(guī)定壓縮項目支出。
4.機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費75.61萬元,同比增加42.05萬元,同比增長55.61%.增加的原因:人員的增加及社?;鶖?shù)的調高。
5.事業(yè)單位醫(yī)療19.06萬元,同比增加5.74萬元,同比增長30.12%。增加的原因:人員的增加及社?;鶖?shù)的提高。
8.住房公積金29.38萬元,同比增加8.08萬元,同比增長27.5%。增加的原因:人員的增加及公積金基數(shù)的上調。
四、2020年一般公共預算基本支出情況說明
2020年一般公共預算基本支出338.86萬元,同比增加83.05萬元,同比增長24.51%。按經(jīng)濟分類科目,具體支出預算如下:
工資福利支出預算287.33萬元,同比增加63.25萬元,同比增長22.01%。增加的原因:人員的增加及工資的調高。
商品和服務支出預算31.68萬元,同比增加1.05萬元,同比增長3.31%。增加的原因:人員增加,公用經(jīng)費增加。
對個人和家庭補助支出預算19.85萬元,同比增加18.75萬元,同比增長94.46%。增加的原因:離退休人員生活補助和住房物業(yè)補貼的增加。
五、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明
(一)2020年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2020年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算1.05萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預算0萬元,公務接待費支出預算1.05萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。
(二)2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算1.05萬元,同比增加0.035萬元,同比增長3.44%。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費2020年預算0萬元,同比持平。
2.公務接待費2020年預算1.05萬元,同比增加0.035萬元,同比增長3.44%。增加原因是:人員增加,定額公務接待費增加。
3.公務用車購置費及運行費2020年預算0萬元,同比持平。2020年公務用車購置數(shù)0輛,2020年公務用車保有量0輛。
(1)公務用車購置費2020年預算0萬元,同比持平。
(2)公務用車運行維護費2020年預算0萬元,同比持平。
六、2020年政府性基金預算情況說明
2020年政府性基金預算支出0萬元,同比增加0萬元。
七、2020年機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
柳城縣伏虎華僑管理區(qū)共有1個事業(yè)單位,事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算31.68萬元,同比增加1.05萬元,同比增長3.31%。增加原因是人員增加,公用經(jīng)費增加。
機關運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出,如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
八、政府采購預算安排情況說明
(一)2020年政府采購預算0萬元,同比持平。其中:一般公共預算資金0萬元,同比持平。
(二)按政府采購項目類型劃分,貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0元。
九、預算績效信息情況說明
柳城縣伏虎華僑管理區(qū)2020年度納入預算績效目標管理的項目有1個:華僑事業(yè)費項目,金額13.83萬元。
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣伏虎華僑管理區(qū)國有資產(chǎn)主要包括辦公設備、房屋及建筑物,總額是96.39萬元,正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預算:由政府各個部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
四、政府性基金預算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十一、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。