2017
柳城縣新聞中心2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
來源: 財政局
發(fā)布日期: 2017-03-03

柳城縣新聞中心2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

目??錄

第一部分:部門概況

第二部分:2017年部門預算公開表

一、部門收支預算總表(預算01表)

二、部門收入預算總表(預算02表)

三、部門支出預算總表(預算03表)

四、財政撥款收支總表(預算04表)

五、一般公共預算收支總表(預算05表)

六、一般公共預算支出總表(預算06表)

七、一般公共預算支出表(預算07表)

八、一般公共預算基本支出表(預算08表)

九、政府性基金支出預算表(預算09表)

十、國有資本經(jīng)營支出預算表(預算10表)

十一、納入財政專戶支出預算表(預算11表)

十二、上年結余支出預算表(預算12表)

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表(預算13表)

十四、政府采購預算明細表(預算14表)

十五、項目支出(資金來源)預算明細表(預算15表)

第三部分:2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

第四部分:名詞解釋

?

第一部分:部門概況

一、柳城縣新聞中心概況

(一)基本情況

一、主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針,堅持正確輿論導向,及時準確地宣傳黨的路線、方針、政策。

2.圍繞縣委、縣政府中心工作,確定報紙、微信宣傳工作的指導思想和報道重點,完成好每期的采編工作。

3.加強中心采編隊伍的思想政治建設、業(yè)務培訓和職業(yè)道德教育,研究和推進新媒體的創(chuàng)新與改革。

4.負責中心內(nèi)部人財物的統(tǒng)一管理。

二、2017年主要預期目標:

1.圍繞縣委、縣政府中心工作,著重強化微信公眾號、柳州日報柳城版的策劃與報道,大力宣傳我縣經(jīng)濟社會發(fā)展成就,繼續(xù)營造干事創(chuàng)業(yè)的濃厚氛圍,調(diào)動廣大干部群眾的積極性和創(chuàng)造性,激發(fā)、鼓舞全縣人民建設幸福美麗新柳城。

2.主動與區(qū)、市新聞媒體對接,根據(jù)上級媒體各階段的報道目標要求,組織好我縣的宣傳和新聞報道。繼續(xù)深入開展“走基層、轉(zhuǎn)作風、改文風”活動,加強學習培訓力度,進一步提升新聞隊伍的綜合素質(zhì)。

(二)機構設置

單位內(nèi)設辦公室、編輯部、記者部。

二、人員構成情況

單位人員編制總數(shù)為15人,實有財政供養(yǎng)人數(shù)13人,其中在職9人,退休人員4人。

第二部分:2017年部門預算公開表

一、部門收支預算總表(預算01表)

二、部門收入預算總表(預算02表)

三、部門支出預算總表(預算03表)

四、財政撥款收支總表(預算04表)

五、一般公共預算收支總表(預算05表)

六、一般公共預算支出總表(預算06表)

七、一般公共預算支出表(預算07表)

八、一般公共預算基本支出表(預算08表)

九、政府性基金支出預算表(預算09表)

十、國有資本經(jīng)營支出預算表(預算10表)

十一、納入財政專戶支出預算表(預算11表)

十二、上年結余支出預算表(預算12表)

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表(預算13表)

十四、政府采購預算明細表(預算14表)

?十五、項目支出(資金來源)預算明細表(預算15表)

?

第三部分:2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2017年收支總體情況(預算01表)

(一)收入預算說明

2017年收入總預算106.37萬元,同比減少87.89萬元,同比下降45.24%。其中:一般公共預算撥款106.37萬元,同比減少87.89萬元,同比下降45.24%。

(二)支出預算說明

2017年支出總預算106.37萬元,其中:基本支出86.37萬元,占支出總預算81.20%,同比減少76.89萬元,同比下降47.10%;項目支出20.00萬元,占支出總預算18.80%,同比減少11.00萬元,同比下降35.48%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為類,其中:

(1)文化體育與傳媒支出類科目支出預算84.32萬元;占支出總預算79.27%,同比減少69.25萬元,同比下降45.10%;

(2)社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算11.28萬元,?占支出總預算10.61%,同比減少7.55萬元,同比下降40.10%;

?(3)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算4.14萬元,占支出總預算3.89%,同比減少4.27萬元,同比下降50.77%;

?(4)住房保障支出類科目支出預算6.63萬元,占支出總預算6.23%,同比減少6.82萬元,同比下降50.71%。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

(1)基本支出預算

基本支出86.37萬元;占支出總預算81.20%,同比減少76.89萬元,同比下降47.10%。其中:

工資福利支出預算71.46萬元;占基本支出預算82.74%,同比減少52.23萬元,同比下降42.23%。

商品和服務支出預算8.00萬元;占基本支出預算9.26%,同比增加0.78萬元,同比增長10.80%。

對個人和家庭補助支出預算6.91萬元;占基本支出預算8.00%,同比減少25.44萬元,同比下降78.64%。

(2)項目支出預算

項目支出20.00萬元;占支出總預算18.80%,同比減少11.00萬元,同比下降35.48%。其中:

其他支出預算20.00萬元;占項目支出預算100.00%。

二、柳城縣新聞中心2017年財政撥款支出預算情況(預算03表)

2017年財政撥款支出106.37萬元,其中:基本支出86.37萬元。具體支出預算如下:

其他新聞出版廣播影視支出84.32萬元,其中基本支出64.32萬元,主要用于人員工資人員經(jīng)費。

事業(yè)單位離退休支出0.23萬元,其中基本支出0.23萬元。主要用于退休人員經(jīng)費。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出11.05萬元,其中基本支出11.05萬元。主要用于在職人員單位部分養(yǎng)老保險。

事業(yè)單位醫(yī)療支出4.14萬元,其中基本支出4.14萬元。主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險。

住房公積金支出6.63萬元,其中基本支出6.63萬元,主要用于在職人員單位部分公積金。

三、2017年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況(預算13表)

(一)2017年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算1.89萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.39萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算1.50萬元。

(二)2017年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2017年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算1.89萬元,比上年預算0.75萬元,同比增加1.14萬元,同比增長152.00%。增加主要原因是:

1.因公出國(境)經(jīng)費2017年預算0萬元,同比無增減。

2.公務接待費2017年預算0.39萬元,同比減少0.36萬元,同比下降48.00%,減少原因為人員減少。

3.公務用車購置費及運行費2017年預算1.5萬元,同比增加1.5萬元,同比增長100.00%。2017年無公務用車購置,2017年公車保有量1輛(公務用車運行維護費1.5萬元),增加原因:

(1)公務用車購置費2017年預算0萬元,同比無增減。

(2)公務用車運行維護費2017年預算1.5萬元,同比增加1.5萬元,同比增長100.00%。減少原因為2016年預算未安排公務用車運行維護費。2017年公車保有量為1輛,公車運行維護預算經(jīng)費1.5萬元。

四、政府采購情況說明(預算14表)

2017年政府采購預算0萬元,同比無增減。

五、其他重要事項情況說明

1.機關運行經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門機關運行經(jīng)費8.00萬元(與部門預算中行政單位和實行公務員管理的事業(yè)單位一般公共預算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致)。

2.預算績效信息情況說明

2017年度預算績效目標為(最終以財政批復為準):《柳州日報》柳城版費預算績效項目。

????3.國有資產(chǎn)占有使用情況說明

資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構成,其中固定資產(chǎn)構成為汽車、辦公設備等。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉(zhuǎn)和結余:指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉(zhuǎn)和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



柳城縣2017部門預算公開表_[206]柳城縣新聞中心.xls


柳城縣新聞中心2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

來源: 財政局  |   發(fā)布日期: 2017-03-03 00:00    |  作者: 財政局

柳城縣新聞中心2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

目??錄

第一部分:部門概況

第二部分:2017年部門預算公開表

一、部門收支預算總表(預算01表)

二、部門收入預算總表(預算02表)

三、部門支出預算總表(預算03表)

四、財政撥款收支總表(預算04表)

五、一般公共預算收支總表(預算05表)

六、一般公共預算支出總表(預算06表)

七、一般公共預算支出表(預算07表)

八、一般公共預算基本支出表(預算08表)

九、政府性基金支出預算表(預算09表)

十、國有資本經(jīng)營支出預算表(預算10表)

十一、納入財政專戶支出預算表(預算11表)

十二、上年結余支出預算表(預算12表)

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表(預算13表)

十四、政府采購預算明細表(預算14表)

十五、項目支出(資金來源)預算明細表(預算15表)

第三部分:2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

第四部分:名詞解釋

?

第一部分:部門概況

一、柳城縣新聞中心概況

(一)基本情況

一、主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針,堅持正確輿論導向,及時準確地宣傳黨的路線、方針、政策。

2.圍繞縣委、縣政府中心工作,確定報紙、微信宣傳工作的指導思想和報道重點,完成好每期的采編工作。

3.加強中心采編隊伍的思想政治建設、業(yè)務培訓和職業(yè)道德教育,研究和推進新媒體的創(chuàng)新與改革。

4.負責中心內(nèi)部人財物的統(tǒng)一管理。

二、2017年主要預期目標:

1.圍繞縣委、縣政府中心工作,著重強化微信公眾號、柳州日報柳城版的策劃與報道,大力宣傳我縣經(jīng)濟社會發(fā)展成就,繼續(xù)營造干事創(chuàng)業(yè)的濃厚氛圍,調(diào)動廣大干部群眾的積極性和創(chuàng)造性,激發(fā)、鼓舞全縣人民建設幸福美麗新柳城。

2.主動與區(qū)、市新聞媒體對接,根據(jù)上級媒體各階段的報道目標要求,組織好我縣的宣傳和新聞報道。繼續(xù)深入開展“走基層、轉(zhuǎn)作風、改文風”活動,加強學習培訓力度,進一步提升新聞隊伍的綜合素質(zhì)。

(二)機構設置

單位內(nèi)設辦公室、編輯部、記者部。

二、人員構成情況

單位人員編制總數(shù)為15人,實有財政供養(yǎng)人數(shù)13人,其中在職9人,退休人員4人。

第二部分:2017年部門預算公開表

一、部門收支預算總表(預算01表)

二、部門收入預算總表(預算02表)

三、部門支出預算總表(預算03表)

四、財政撥款收支總表(預算04表)

五、一般公共預算收支總表(預算05表)

六、一般公共預算支出總表(預算06表)

七、一般公共預算支出表(預算07表)

八、一般公共預算基本支出表(預算08表)

九、政府性基金支出預算表(預算09表)

十、國有資本經(jīng)營支出預算表(預算10表)

十一、納入財政專戶支出預算表(預算11表)

十二、上年結余支出預算表(預算12表)

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表(預算13表)

十四、政府采購預算明細表(預算14表)

?十五、項目支出(資金來源)預算明細表(預算15表)

?

第三部分:2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2017年收支總體情況(預算01表)

(一)收入預算說明

2017年收入總預算106.37萬元,同比減少87.89萬元,同比下降45.24%。其中:一般公共預算撥款106.37萬元,同比減少87.89萬元,同比下降45.24%。

(二)支出預算說明

2017年支出總預算106.37萬元,其中:基本支出86.37萬元,占支出總預算81.20%,同比減少76.89萬元,同比下降47.10%;項目支出20.00萬元,占支出總預算18.80%,同比減少11.00萬元,同比下降35.48%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為類,其中:

(1)文化體育與傳媒支出類科目支出預算84.32萬元;占支出總預算79.27%,同比減少69.25萬元,同比下降45.10%;

(2)社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算11.28萬元,?占支出總預算10.61%,同比減少7.55萬元,同比下降40.10%;

?(3)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算4.14萬元,占支出總預算3.89%,同比減少4.27萬元,同比下降50.77%;

?(4)住房保障支出類科目支出預算6.63萬元,占支出總預算6.23%,同比減少6.82萬元,同比下降50.71%。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

(1)基本支出預算

基本支出86.37萬元;占支出總預算81.20%,同比減少76.89萬元,同比下降47.10%。其中:

工資福利支出預算71.46萬元;占基本支出預算82.74%,同比減少52.23萬元,同比下降42.23%。

商品和服務支出預算8.00萬元;占基本支出預算9.26%,同比增加0.78萬元,同比增長10.80%。

對個人和家庭補助支出預算6.91萬元;占基本支出預算8.00%,同比減少25.44萬元,同比下降78.64%。

(2)項目支出預算

項目支出20.00萬元;占支出總預算18.80%,同比減少11.00萬元,同比下降35.48%。其中:

其他支出預算20.00萬元;占項目支出預算100.00%。

二、柳城縣新聞中心2017年財政撥款支出預算情況(預算03表)

2017年財政撥款支出106.37萬元,其中:基本支出86.37萬元。具體支出預算如下:

其他新聞出版廣播影視支出84.32萬元,其中基本支出64.32萬元,主要用于人員工資人員經(jīng)費。

事業(yè)單位離退休支出0.23萬元,其中基本支出0.23萬元。主要用于退休人員經(jīng)費。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出11.05萬元,其中基本支出11.05萬元。主要用于在職人員單位部分養(yǎng)老保險。

事業(yè)單位醫(yī)療支出4.14萬元,其中基本支出4.14萬元。主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險。

住房公積金支出6.63萬元,其中基本支出6.63萬元,主要用于在職人員單位部分公積金。

三、2017年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況(預算13表)

(一)2017年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算1.89萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.39萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算1.50萬元。

(二)2017年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2017年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算1.89萬元,比上年預算0.75萬元,同比增加1.14萬元,同比增長152.00%。增加主要原因是:

1.因公出國(境)經(jīng)費2017年預算0萬元,同比無增減。

2.公務接待費2017年預算0.39萬元,同比減少0.36萬元,同比下降48.00%,減少原因為人員減少。

3.公務用車購置費及運行費2017年預算1.5萬元,同比增加1.5萬元,同比增長100.00%。2017年無公務用車購置,2017年公車保有量1輛(公務用車運行維護費1.5萬元),增加原因:

(1)公務用車購置費2017年預算0萬元,同比無增減。

(2)公務用車運行維護費2017年預算1.5萬元,同比增加1.5萬元,同比增長100.00%。減少原因為2016年預算未安排公務用車運行維護費。2017年公車保有量為1輛,公車運行維護預算經(jīng)費1.5萬元。

四、政府采購情況說明(預算14表)

2017年政府采購預算0萬元,同比無增減。

五、其他重要事項情況說明

1.機關運行經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門機關運行經(jīng)費8.00萬元(與部門預算中行政單位和實行公務員管理的事業(yè)單位一般公共預算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致)。

2.預算績效信息情況說明

2017年度預算績效目標為(最終以財政批復為準):《柳州日報》柳城版費預算績效項目。

????3.國有資產(chǎn)占有使用情況說明

資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構成,其中固定資產(chǎn)構成為汽車、辦公設備等。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉(zhuǎn)和結余:指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉(zhuǎn)和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



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